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盛運環(huán)保內部控制存在重大缺陷 被證監(jiān)局責令整改

2018-05-14 14:45:42    來源: 北京日報

5月14日消息,安徽盛運環(huán)保(9.240,0.00,0.00%)(集團)股份有限公司內部控制存在重大缺陷,前期多個銀行賬戶未納入公司財務核算,且以上賬戶存在融資事項,所融資金被關聯(lián)方占用;同時,此事項導致前期財務報表存在重大會計差錯、關聯(lián)交易未按規(guī)定及時披露。對此,安徽證監(jiān)局采取責令改正的監(jiān)督管理措施。

以下為內容原文:

安徽盛運環(huán)保(集團)股份有限公司:

根據(jù)《證券法》、《上市公司現(xiàn)場檢查辦法》(證監(jiān)會公告〔2010〕12號)、《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會令第113號)等規(guī)定,我局于近日對你公司進行了專項檢查。經查,發(fā)現(xiàn)你公司存在以下違規(guī)行為:

公司內部控制存在重大缺陷,前期多個銀行賬戶未納入公司財務核算,且以上賬戶存在融資事項,所融資金被關聯(lián)方占用;同時,此事項導致前期財務報表存在重大會計差錯、關聯(lián)交易未按規(guī)定及時披露。

上述事項違反了《國務院批轉證監(jiān)會關于提高上市公司質量意見的通知》(國發(fā)〔2005〕34號)第八條、第十條的規(guī)定,《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第二條、第四十八條的規(guī)定,《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會令第113號)第四十二條的規(guī)定,《關于規(guī)范上市公司與關聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》(證監(jiān)發(fā)〔2003〕56號)的規(guī)定,以及《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》(財會〔2008〕7號)的規(guī)定。

根據(jù)《上市公司信息披露管理辦法》(證監(jiān)會令第40號)第五十九條,以及《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》(證監(jiān)會令第113號)第五十八條、《上市公司現(xiàn)場檢查辦法》(證監(jiān)會公告〔2010〕12號)第二十一條的規(guī)定,我局決定對你公司采取責令改正的監(jiān)督管理措施,現(xiàn)要求你公司立即停止上述違規(guī)行為,并針對上述問題進行改正。

一、你公司應按照法律法規(guī)的相關要求,完善內部控制,規(guī)范財務核算,加強有效監(jiān)督與制衡,切實履行重大事項審議程序和披露義務。

二、你公司董事、監(jiān)事、高級管理人員、實際控制人及其他關聯(lián)方應加強相關證券法律法規(guī)的學習,提高規(guī)范運作意識。

三、你公司應按照《公開發(fā)行證券的公司信息披露編報規(guī)則第14號——非標準審計意見及其涉及事項的處理(2018年修訂)》第六條要求,切實采取有效措施,加強對關聯(lián)方提供財務資助及擔保的清欠解保工作,消除上述違規(guī)行為對上市公司的不利影響。

你公司應在收到本決定書后30日內向我局提交書面整改報告,整改報告應包括責任追究情況、整改措施落實情況及整改效果等內容。我局將視情況采取相應措施。

如果對本監(jiān)督管理措施不服,可以在收到本決定書之日起60日內向中國證券監(jiān)督管理委員會提出行政復議申請,也可以在收到本決定書之日起6個月內向有管轄權的人民法院提起訴訟。復議與訴訟期間,上述監(jiān)督管理措施不停止執(zhí)行。

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